問(wèn)題已解決

老師前期暫估材料無(wú)法取得發(fā)票如何處理

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/01 17:37
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)如果之前已經(jīng)暫估,確實(shí)無(wú)法取得發(fā)票,那就沖掉后,在做一筆正常的,把借方寫在原材料或庫(kù)存商品,單據(jù)附上合同和銀行回單
2021 12/01 17:38
84785009
2021 12/01 18:23
之前暫估材料少交所得稅,應(yīng)付賬款暫估金額較大,想通過(guò)正規(guī)做法處理
小鎖老師
2021 12/01 19:13
是現(xiàn)在應(yīng)付賬款金額很多嗎
84785009
2021 12/01 19:45
嗯,是的,應(yīng)付賬款有一個(gè)明細(xì)是應(yīng)付賬款-暫估,所以想把這個(gè)暫估調(diào)整一下
小鎖老師
2021 12/01 19:59
你這個(gè)暫估現(xiàn)在可以沖銷不?把你的庫(kù)存也沖了
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