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我公司無償贈送給客戶貨物,分錄做的是借銷售費用,貸庫存商品和應交稅費—應交增值稅(銷項稅)。填寫增值稅報表的時候,無償銷售部分怎么填寫?
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速問速答增值稅視同銷售,申報上按正常銷售填寫相應的欄次就可以了,填在第1欄“(一)按適用稅率計稅銷售額”和第2欄“其中:應稅貨物銷售額”。
2021 12/06 09:22
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我公司無償贈送給客戶貨物,分錄做的是借銷售費用,貸庫存商品和應交稅費—應交增值稅(銷項稅)。填寫增值稅報表的時候,無償銷售部分怎么填寫?
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