问题已解决
我是出口退稅外貿(mào)企業(yè),去年一筆業(yè)務收到退稅了,現(xiàn)在供應商要開紅字發(fā)票,請問我需要把退稅交回去嗎,還是怎樣處理呀
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你好,你貨物都同口退稅了,怎么還要開紅字發(fā)票呢?紅字發(fā)票做進出稅額轉(zhuǎn)出
2021 12/13 11:47
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2021 12/13 14:06
好像要做銷售折讓那之前多收到的退稅額,需要退給稅務局嗎?
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張壹老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/13 14:43
你好,退稅額不退給稅局,在你后面報增值稅的時候,做進項稅額轉(zhuǎn)出
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2021 12/13 15:03
就是不用在退稅系統(tǒng)做,在申報增值稅時填寫對嗎
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張壹老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/13 15:12
你好,是的,報增值稅的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出
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