問題已解決
你好老師,收到跨年財政補(bǔ)助應(yīng)收款,當(dāng)時支出時做的分錄是:借:其他應(yīng)收款 1萬 貸:銀行存款 1萬 現(xiàn)在收到時要記入今年財政補(bǔ)助收入,分錄為:借 銀行存款 1萬,貸 財政補(bǔ)助收入 1萬,沖減其他應(yīng)收款時做的分錄是:借:以前年度盈余調(diào)整 1萬,貸:其他應(yīng)收款 1萬 嗎?還是要 借業(yè)務(wù)費用支出,貸:其他應(yīng)收款? 注:往年該筆沒有記財政補(bǔ)助收入,我單位為要算損益的事業(yè)單位。謝謝。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你這里不對吧。為什么你這里當(dāng)年做收入又沖減以前年度盈余調(diào)整呢?你之前年度沒有收入就不用去沖?。?/div>
2021 12/17 13:28
閱讀 1008
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 那支出時,可以是,借財政補(bǔ)助支出,貸其他應(yīng)收款 427
- 老師,已經(jīng)在2021年10月份員工賠償了10000元,分錄:借:銀行存款1萬 貸:其他應(yīng)收款1萬,現(xiàn)在其他應(yīng)收款余額在貸方?先還的,之前沒有掛賬? 258
- 老師,剛開辦的公司,注冊資金50萬,只到了1萬 那記賬的時候 借:銀行存款 1萬 貸:實收資本1萬 還是記: 借:銀行存款 1萬(收到的投資款) 其他應(yīng)收款 股東認(rèn)繳(未收到投資款)49萬 貸:實收資本50萬 789
- 2023年其他應(yīng)收款-張三(實際為預(yù)借工資) 誤計入管理費用-其他 ,原憑證是借:管理費用-其他1萬 貸:銀行存款1萬 并且匯算清繳時納稅調(diào)增了,現(xiàn)在應(yīng)付工資有余額需要通過其他應(yīng)收款沖銷,我的調(diào)整分錄是先紅沖之前的分錄:借:管理費用-其他-1萬 貸:銀行存款-1萬,再寫正確的分錄:借:其他應(yīng)收款-張三 1萬,銀行存款1萬 ,沖銷應(yīng)付工資分錄:借:應(yīng)付工資 1萬 貸:其他應(yīng)收款-張三 1萬,可是這樣的話管理費用-其他 -1萬會導(dǎo)致2024年的管理費用減少,怎么調(diào)這個賬 179
- 收到礦山救護(hù)協(xié)議款,單位開具發(fā)票,該筆業(yè)務(wù)分錄 借銀行1萬 貸合同負(fù)債1萬,對嗎? 203