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實(shí)務(wù)
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重復(fù)記賬如何處理?2021年補(bǔ)開(kāi)了一張2020年已經(jīng)確認(rèn)收入的憑證,就這一事項(xiàng)2021年2月做了一張憑證,做了沖銷分錄和補(bǔ)開(kāi)分錄, 借:應(yīng)收賬款-113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-100 應(yīng)交稅費(fèi)-13 借:應(yīng)收賬款113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)13 2021年12月需要對(duì)這張憑證進(jìn)行沖銷處理嗎?如果需要如何沖銷?
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速問(wèn)速答您好,不需要,因?yàn)楹喜⒑蠖际橇?/div>
2022 01/03 16:55
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- 老師,我們是一般納稅人公司,開(kāi)了銷售普票113元,那是分錄是 借:應(yīng)收帳款113,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入113。還是要做借:應(yīng)收賬款113,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅額13 323
- 一般納稅人開(kāi)給小規(guī)模納稅人的增值稅普通發(fā)票,做銷售確認(rèn)時(shí),以下分錄對(duì)嗎? 借:應(yīng)收賬款113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 13 96
- 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 -113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)-13 這個(gè)分錄是在什么情況下用呢 375
- 老師你好。我上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票。把稅率開(kāi)錯(cuò)了。當(dāng)時(shí)計(jì)入的分錄是借:應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-銷賬稅費(fèi)。這個(gè)月我把它紅字沖銷了。那做憑證要怎么做? 705
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