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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢? 借管理費(fèi) 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù) 貸現(xiàn)金,這樣對(duì)嗎?還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交。
2022 01/07 11:29
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2022 01/07 11:46
老師,是對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票,是個(gè)保費(fèi),我已經(jīng)抵扣了,我收到一張負(fù)數(shù)發(fā)票
郭老師
2022 01/07 11:53
你好,可以的,分錄是這么做的,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,我給你寫(xiě)了結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
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