問(wèn)題已解決

老師,紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢? 借管理費(fèi) 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù) 貸現(xiàn)金,這樣對(duì)嗎?還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/07 11:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交。
2022 01/07 11:29
84784965
2022 01/07 11:46
老師,是對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票,是個(gè)保費(fèi),我已經(jīng)抵扣了,我收到一張負(fù)數(shù)發(fā)票
郭老師
2022 01/07 11:53
你好,可以的,分錄是這么做的,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,我給你寫(xiě)了結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
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