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老師,公司進項稅銷項稅都未在本月轉出,而是在年底一次轉出,轉出分錄怎么做?

84785009| 提問時間:2022 01/11 10:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2022 01/11 10:21
84785009
2022 01/11 10:22
平時交增值稅分錄: 借:轉出未交增值稅 貸:未交增值稅
郭老師
2022 01/11 10:23
你好,你現(xiàn)在做上面這個分錄就可以了。
84785009
2022 01/11 10:27
我看有的是說要轉到”進項稅額轉出 借: 進項稅額轉出 銷項稅 貸: 進項稅 轉出未交增值稅 那么“進項稅額轉出”這個科目怎么處理?這邊有的是銷項大于進項,有的是進項大于銷項。之前說的是進銷項科目期末無余額,都轉出去了
郭老師
2022 01/11 10:28
你好,進項轉出這個是不允許抵扣的,進項需要轉出的。
郭老師
2022 01/11 10:29
你現(xiàn)在有進項轉出貸方余額嗎?
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