問題已解決
老師,公司進項稅銷項稅都未在本月轉出,而是在年底一次轉出,轉出分錄怎么做?
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速問速答借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
2022 01/11 10:21
84785009
2022 01/11 10:22
平時交增值稅分錄:
借:轉出未交增值稅
貸:未交增值稅
郭老師
2022 01/11 10:23
你好,你現(xiàn)在做上面這個分錄就可以了。
84785009
2022 01/11 10:27
我看有的是說要轉到”進項稅額轉出
借: 進項稅額轉出
銷項稅
貸: 進項稅
轉出未交增值稅
那么“進項稅額轉出”這個科目怎么處理?這邊有的是銷項大于進項,有的是進項大于銷項。之前說的是進銷項科目期末無余額,都轉出去了
郭老師
2022 01/11 10:28
你好,進項轉出這個是不允許抵扣的,進項需要轉出的。
郭老師
2022 01/11 10:29
你現(xiàn)在有進項轉出貸方余額嗎?
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