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加計抵減這樣做分錄對嗎?1、計提時 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(加計抵減稅額) 12000,貸:營業(yè)外收入 12000 2、結(jié)轉(zhuǎn)時 借:貸:營業(yè)外收入 12000 貸:本年利潤12000
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速問速答你好,學(xué)員,你說的很對的
2022 01/14 10:44
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加計抵減這樣做分錄對嗎?1、計提時 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(加計抵減稅額) 12000,貸:營業(yè)外收入 12000 2、結(jié)轉(zhuǎn)時 借:貸:營業(yè)外收入 12000 貸:本年利潤12000
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