問題已解決
你好,12月,計提了應收款,借方:應收,貸方:主營業(yè)務收入,應交稅金。1月份開票了,也收到款,但是票和12月計提的金額,稅額不一樣,怎么做賬?12月計提收入多了,稅計提少了。
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速問速答一月份紅沖無票收入然后做發(fā)票的
借應收賬款負數(shù)
貸以前年度損益調整負數(shù)
應交稅費負數(shù)
借應收帳款
貸以前年度損益調整
應交稅費
2022 01/29 23:12
依依
2022 01/29 23:16
以前年度調整損益可以換成主營業(yè)務收入嗎?
依依
2022 01/29 23:51
一月份收到錢了,開票了。先紅沖無票收入1. 借:應收賬款負數(shù) 貸:收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 2.再開票做賬 借:銀行存款 貸:收入 應交稅費。請問是這樣理解嗎?
郭老師
2022 01/30 07:50
你好可以的
可以的
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