問(wèn)題已解決

本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額超過(guò)銷項(xiàng)稅額,就是有留紙稅額,現(xiàn)在有小于留抵的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎處理?怎么申報(bào)?

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/12 17:10
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你好同學(xué),增值稅可以留抵的。具體申報(bào)時(shí),銷項(xiàng)稅要填附表一,進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證后會(huì)提現(xiàn)在附表二本期認(rèn)證一欄,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要自己填寫(xiě),根據(jù)具體轉(zhuǎn)出原因填到相應(yīng)欄次。
2022 03/12 17:33
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