問題已解決

老師,您好,有一個(gè)會(huì)計(jì)問題需要請教下您: 問題是分公司要銷戶,那么總公司掛的賬要如何銷? 具體情況:分公司是非獨(dú)立核算,沒有收入,之前每個(gè)月都是總公司打款過去支付成本(工資社保等),然后賬務(wù)上是掛的總公司的其他應(yīng)付款,總公司這邊也掛著分公司的其他應(yīng)收款,想問下現(xiàn)在分公司如果銷戶了,這兩筆其他應(yīng)收應(yīng)付要如何平賬?

84784976| 提問時(shí)間:2022 03/22 17:52
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
你好, 非獨(dú)立核算的話總公司一開始就不應(yīng)該做其他應(yīng)付款的,就是當(dāng)做總公司的費(fèi)用正常做就行了
2022 03/22 18:02
84784976
2022 03/23 09:33
之前請教過另外的老師,是這樣回答的,不知道是不是我理解錯(cuò)了的意思哦。、
小云老師
2022 03/23 10:21
同學(xué),“非獨(dú)立核算”你看字面意思就是分公司自己不單獨(dú)核算的意思。
84784976
2022 03/23 10:40
但是,目前我們就是把錢轉(zhuǎn)到分公司,然后分公司做了一套賬,每個(gè)月就把分公司和總公司合并報(bào)了稅,您看,現(xiàn)在分公司注銷了,這筆賬怎么調(diào)回來?
84784976
2022 03/23 10:44
當(dāng)時(shí)分公司需要交社保,一定要開一個(gè)分公司的銀行賬戶,所以我們每個(gè)月就把錢從總公司轉(zhuǎn)到分公司,由分公司支付,分公司也做賬零報(bào)稅。
小云老師
2022 03/23 10:47
借管理費(fèi)用等 貸其他應(yīng)收款。
84784976
2022 03/23 11:19
分公司一共給它付了100萬,用了95萬的費(fèi)用,還剩下5萬銀行存款,現(xiàn)在總公司做賬為:借管理費(fèi)用95萬,銀行存款5萬,貸:其他應(yīng)收款100萬。是不是這樣賬務(wù)處理?
小云老師
2022 03/23 11:33
是的,你的理解是正確的
84784976
2022 03/23 11:42
老師,我在網(wǎng)上看到了一種處理方式,您看下,這樣也行不? 借:銀行存款5萬 未分配利潤95萬 貸:其他應(yīng)收款100萬
小云老師
2022 03/23 11:58
跨年的才是用未分配利潤
84784976
2022 03/23 12:02
這個(gè)95萬,有大部分是去年的費(fèi)用,有小部分是今年的費(fèi)用。
小云老師
2022 03/23 12:07
跨年的用未分配利潤,當(dāng)年的計(jì)入當(dāng)期損益
84784976
2022 03/23 14:27
借管理費(fèi)用(今年費(fèi)用), 未分配利潤(去年費(fèi)用) 銀行存款5萬, 貸:其他應(yīng)收款100萬。 分公司發(fā)生的費(fèi)用為什么統(tǒng)一計(jì)入管理費(fèi)用?分公司也有發(fā)生管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用和成本之類的。
小云老師
2022 03/23 14:31
你能區(qū)分的清楚可以去區(qū)分,我寫的是管理費(fèi)用“等”
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