問(wèn)題已解決

你好老師,我現(xiàn)在收到的發(fā)票是22年為20年開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票以前計(jì)提成本了現(xiàn)在怎么入賬

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/26 10:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要把之前計(jì)提成本的分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做相應(yīng)分錄?
2022 03/26 10:03
84785020
2022 03/26 10:05
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎
鄒老師
2022 03/26 10:07
你好,涉及損益科目的,需要用? ?以前年度損益調(diào)整? ?科目代替
84785020
2022 03/26 10:07
之前已付過(guò)款,計(jì)提是按照付款金額計(jì)提的,現(xiàn)在入賬需要價(jià)稅分離,而且稅務(wù)局稽查,多計(jì)提的成本已經(jīng)繳納增值稅了
鄒老師
2022 03/26 10:09
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
84785020
2022 03/26 10:15
現(xiàn)在是22年20年的計(jì)提憑證還可以紅沖嗎
鄒老師
2022 03/26 10:16
你好,當(dāng)然是可以的?
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