問題已解決
老師,您好!今年1-3月的時(shí)候,當(dāng)時(shí)沒有加計(jì)抵減了,到了4月份政策開始延期,當(dāng)時(shí)123月份申報(bào)去年12月,今年1-2月份的增值稅的時(shí)候,附表四上邊的加計(jì)抵減情況表中行6列3本期調(diào)減額出現(xiàn)了數(shù)據(jù),貌似是系統(tǒng)帶出來的,為什么會(huì)出現(xiàn)調(diào)減額呢?而且那時(shí)候已經(jīng)沒有加計(jì)抵減了,我們的進(jìn)項(xiàng)是原值抵扣的,按道理是不是加計(jì)抵減本期調(diào)減額那里不應(yīng)該出現(xiàn)數(shù)字?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答這里應(yīng)該是之前隨著當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn)的加計(jì)抵減金額,之后該進(jìn)項(xiàng)稅顏發(fā)生了轉(zhuǎn)出,進(jìn)而相應(yīng)的加計(jì)抵減金額也要隨之轉(zhuǎn)出,這個(gè)就是申報(bào)表中的本期調(diào)減額。
2022 04/13 20:13
閱讀 1077