問(wèn)題已解決
公司承租個(gè)人房子,公司去開票,但是開票金額是租金加上預(yù)計(jì)算出來(lái)應(yīng)交的稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這是為什么
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速問(wèn)速答你好,他是不是想讓你們承擔(dān)這筆稅款?
2022 04/22 10:25
希斯萊杰
2022 04/22 10:41
我不明白,比如說(shuō)租金7200,我們應(yīng)付給房東的也是7200,開票金額也應(yīng)該是7200,但是我同事這樣的做法我就不明白,7200+稅去開票,能麻煩您能跟我說(shuō)一下這樣的情況的區(qū)別嗎
郭老師
2022 04/22 10:44
你好,那稅費(fèi)是不是你單位來(lái)承擔(dān)?你同事的這種做法是想把稅費(fèi)也增加到開票內(nèi)容里面去。
希斯萊杰
2022 04/22 10:45
是啊,我不清楚,因?yàn)槟莻€(gè)人已經(jīng)離職了
郭老師
2022 04/22 10:48
你這樣,他這么做的意思是想要多抵扣所得稅,有發(fā)票的全部都是可以抵扣所得稅的。
希斯萊杰
2022 04/22 10:52
抱歉老師,可以麻煩你講的更詳細(xì)一點(diǎn)嗎,我不是很懂
郭老師
2022 04/22 10:55
你好,比如你們支付了1000塊錢,對(duì)方租金是800,稅費(fèi)是200,然后一塊兒開到發(fā)票里面,你們可以直接做1000的租金,這個(gè)理解嗎?
希斯萊杰
2022 04/22 10:59
就是入費(fèi)用,管理費(fèi)用-租賃費(fèi)1000是嗎
郭老師
2022 04/22 11:01
好對(duì)的是的是這個(gè)意思的。
希斯萊杰
2022 04/22 11:08
老師,請(qǐng)問(wèn)如果我們?nèi)ラ_票的金額是應(yīng)給房東的租金+各種稅費(fèi),那就是相當(dāng)于是原本按租金繳納的稅費(fèi)是我們承擔(dān)的意思是嗎,但是如果這樣想的話,為什么不直接按租金開票交稅,然后我們公司繳費(fèi)不就行了,不就相當(dāng)于是我們承擔(dān)了嗎
郭老師
2022 04/22 11:13
如果你們單獨(dú)額外的支付稅款的話,這個(gè)沒(méi)有發(fā)票,不允許抵扣所得稅。
希斯萊杰
2022 04/22 11:45
噢,我明白您的意思了,我們開的是專票,主要就是其他稅的劃分,如果是算在開票里面,就是進(jìn)入管理費(fèi)用,如果不算在里面,那就是要進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出是嗎,還有我不是很明白所得稅,進(jìn)入管理費(fèi)用就能抵扣所得稅是嗎,如果是做營(yíng)業(yè)外支出就不能抵扣所得稅是嗎
郭老師
2022 04/22 11:48
你好,有發(fā)票的管理費(fèi)用可以抵扣,如果你拿了完稅證明,完稅證明是對(duì)方個(gè)人的,沒(méi)法抵扣所得稅的。
希斯萊杰
2022 04/22 15:41
您是說(shuō)完稅證明上納稅人名稱是個(gè)人是嗎?
郭老師
2022 04/22 15:44
是的是的是的是的是的。
希斯萊杰
2022 04/22 15:46
那我同事那樣做也沒(méi)法在稅前扣除吧,
希斯萊杰
2022 04/22 15:48
那我同事那樣做也沒(méi)法在稅前扣除吧,因?yàn)橥甓愖C明和專票都是個(gè)人名字
郭老師
2022 04/22 15:48
可以扣除的可以抵扣的,人家開了發(fā)票不是嘛,開了發(fā)票1000,你們支付了1000。
希斯萊杰
2022 04/22 15:51
噢噢,我問(wèn)錯(cuò)了,抱歉,開了專票是可以認(rèn)證抵扣,我是說(shuō)沒(méi)法多抵扣所得稅吧
郭老師
2022 04/22 15:52
那按照不含稅的金額來(lái)抵扣所得稅,稅額就抵扣增值稅。
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