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老師好,我們公司銷房產(chǎn),票面金額是100萬,我們是差額征稅,我們實際賺五萬元。我們也是按5萬去繳納增值稅的,我們賬上的成本是95萬。我們應該怎么做分錄?我們的收入應該是5萬還是100萬

ziluolan12| 提問時間:2022 05/06 11:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:銀行存款100 ? ? 貸:主營業(yè)務收入95 ? ? ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項5 發(fā)生成本費用時: 借:主營業(yè)務成本等 貸:銀行存款等 根據(jù)增值稅扣稅憑證抵減銷項稅額時: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減)等 貸:主營業(yè)務成本等
2022 05/06 11:45
ziluolan12
2022 05/06 11:48
不是老師,我可能描述不清楚。我的房產(chǎn)賬上價值95萬,開票金額100萬,差額征收,計稅基礎(chǔ)是5萬,增值稅是5萬*5%=2500元
家權(quán)老師
2022 05/06 11:50
借:銀行存款100 ? ? 貸:主營業(yè)務收入99.75 ? ? ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項0.25
ziluolan12
2022 05/06 11:52
按照老師的分錄我們的收入是99.75羅
ziluolan12
2022 05/06 11:52
按照老師的分錄我們的收入是99.75羅
家權(quán)老師
2022 05/06 12:48
是的,就是那個意思
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