问题已解决

老師您好,我這邊在報增值稅,客戶是做天貓的,比如客戶開銷項票1萬,銀行流水有從天貓?zhí)岈F(xiàn)2萬,這2萬報增值稅是按照無票收入嗎?交13個點稅,但是提現(xiàn)的兩萬不是有可能包含已經(jīng)開銷項票的1萬嗎

84785034| 提问时间:2022 05/06 16:22
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好同學(xué),如果你已經(jīng)開了1萬的話,那正常你另外那個2萬里面,你再按照1萬去申報無票收入。
2022 05/06 16:27
84785034
2022 05/07 09:22
1萬的無票收入是不含稅的還是含稅的
李霞老師
2022 05/07 09:25
你好,這個金額是含稅的,你自己換算成不含稅的。
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