問題已解決

鄧老師,企業(yè)所得稅匯算清繳分錄,借:以前年度損益調(diào)整, 貸:應交稅費—應交所得稅。 繳納匯算清繳稅款時分錄為: 借:應交稅費—應交所得稅, 貸:銀行存款。 調(diào)整未分配利潤時分錄為: 借:利潤分配—未分配利潤, 貸:以前年度損益調(diào)整。

84785011| 提問時間:2022 05/20 09:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的是的,是這么做的。
2022 05/20 09:36
84785011
2022 05/20 09:43
是這樣吧,那如果這樣操作了,今年資產(chǎn)負債表期初數(shù)不就變了嗎?
郭老師
2022 05/20 09:44
你好,你需要手動修改未分配利潤期初數(shù)據(jù),你可以不修改。
84785011
2022 05/20 10:23
如果不修改的話,資產(chǎn)負債表會平嗎
郭老師
2022 05/20 10:23
資產(chǎn)負債表平衡,但是你的勾稽關系不一致,是你的未分配利潤期末減期初不等于凈利潤。
84785011
2022 05/20 10:49
這個勾稽關系很必要嗎
郭老師
2022 05/20 10:51
我們這邊是不查主要看你當?shù)囟悇站帧?/div>
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