問(wèn)題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人本月銷售產(chǎn)品一批,取得含稅銷售額200萬(wàn)元,同時(shí)向?qū)Ψ绞杖“b費(fèi)一萬(wàn)元,已知增值稅稅率為13%,則甲公司本月增值稅銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是多少?

m5390_58568| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/26 20:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 甲公司本月增值稅銷項(xiàng)稅額(2000000+10000)/(1+0.13)*0.13=231238.94
2022 05/26 20:55
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