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老師,對方?jīng)_紅了一張開給我公司的發(fā)票,然后退款給我公司怎么做分錄啊

84785023| 提問時間:2022 07/06 15:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
有朋你好,當(dāng)時你分錄怎么做的,購入的分錄怎么做的?
2022 07/06 15:31
84785023
2022 07/06 17:05
以前會計做的借:工程收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款,做之前的反向分錄就可以是嗎?
郭老師
2022 07/06 17:08
對的是的,是這么做的。
郭老師
2022 07/06 17:08
進(jìn)項(xiàng)建議做到貸方,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785023
2022 07/07 11:04
老師好!還是昨天那個問題,去年會計把對方電力工程公司開的建筑服務(wù)發(fā)票計入的會計憑證是 借:庫存商品,應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款,實(shí)際這個建筑服務(wù)的票是開給我公司的勞務(wù)費(fèi),之前這個會計分錄是錯的吧,她把建筑服務(wù)做到庫存商品里了
郭老師
2022 07/07 11:06
你好,應(yīng)該是放到工程施工里面的。
郭老師
2022 07/07 11:06
確認(rèn)收入之后,把它放到主營業(yè)務(wù)成本。aa
84785023
2022 07/07 11:21
今年沖紅了部分,然后退款給我公司了,那我這樣做分錄嗎?借:銀行存款 貸:工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做分錄嗎?老師
郭老師
2022 07/07 11:25
可以的,可以這么做的。
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