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1、生產(chǎn)企業(yè),有內(nèi)銷與出口銷售。當(dāng)期的銷售減進(jìn)項(xiàng)等于103萬,當(dāng)月又做的申報(bào)了免抵退稅,當(dāng)期的出口收入乘以稅率,免抵退稅額等于60萬元,那么當(dāng)期的稅要怎么繳?要繳那些稅? 2、免抵退稅申報(bào)是否有時(shí)間限制,如1月報(bào)關(guān)、出口確認(rèn)收入的貨物,最晚必須要在那個(gè)月作免抵退申報(bào)?

冰雪幽夢(mèng)$| 提问时间:2022 07/24 20:26
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稅法老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
1、按照103萬繳納增值稅;在增值稅的基礎(chǔ)上繳納城建稅及附加 2、沒有時(shí)間限制
2022 07/25 11:01
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