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  1. 問題已解決

    請(qǐng)問下增值稅報(bào)表期末留抵稅額怎么做賬務(wù)處理

    84785023| 提問時(shí)間:2022 08/02 11:46
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    meizi老師
    金牌答疑老師
    職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
    你好; 如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話;那么借 銷項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值。 ? 在未交增值稅借方掛著; 表示留底進(jìn)項(xiàng)稅??
    2022 08/02 11:46
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