問題已解決

老師,你好。員工在做業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的提成一旦發(fā)生退費(fèi),是需要退回公司提成的,現(xiàn)在員工有一筆退費(fèi)是去年的,但是現(xiàn)在去年已經(jīng)結(jié)賬,這筆收回來的提成款怎么做賬呀

84785023| 提問時間:2022 09/24 10:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好紅蟲,今年的不修改會看清的情況下,借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬工資,借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022 09/24 10:24
84785023
2022 09/24 10:27
去年已經(jīng)結(jié)賬了,這個在做一個借應(yīng)付職工薪酬工資,借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)是不是不合適呢
郭老師
2022 09/24 10:36
你能修改匯算清交嗎?如果能修改的話,把銷售費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整就可以了。
84785023
2022 09/24 10:44
修改不了了,老師,這個改怎么辦
郭老師
2022 09/24 10:54
你好,那你就做銷售費(fèi)用就可以了,影響今年的利潤。
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