問題已解決

這幾個分錄該怎么寫,還有金額

m40761068| 提問時間:2022 09/27 09:18
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財會老師
金牌答疑老師
職稱:初級
(1)本月購進商品驗收入庫,按售價金額入賬,編制如下會計分錄: 借:庫存商品900 000應交稅費——應交增值稅(進項稅額)97 500   貸:銀行存款847 500     商品進銷差價150 000 (2)確認本月商品銷售收入,編制如下會計分錄: 借:銀行存款1 356 000   貸:主營業(yè)務收入1 200 000     應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)156 000 同時,按售價結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,注銷柜臺的商品經(jīng)管責任,編制如下會計分錄: 借:主營業(yè)務成本1 200 000   貸:庫存商品1 200000 (3)月末,計算銷售商品應分攤商品進銷差價:商品進銷差價率(100000+150000)÷(1100000+900000)×100%=12.5% 已銷商品應分攤的商品進銷差價=1200000×12.5%=150000(元) 本期銷售商品的實際成本=1200000-150000=1050000(元) 期末結(jié)存商品的實際成本=1000000+750000-1050000=700000(元) 將平時按售價結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本調(diào)整為實際成本,編制如下會計分錄: 借:商品進銷差價150 000   貸:主營業(yè)務成本150 000 調(diào)整后本月實際的商品銷售成本為105000元。
2022 09/27 09:38
m40761068
2022 09/27 10:28
謝謝老師,愛死你了
財會老師
2022 09/27 10:43
不客氣,祝您學習愉快!
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