问题已解决

老師我這還有個問題,八月份開的增值稅銷售發(fā)票,客戶說稅號錯了。這月沖開紅字發(fā)票,再來正確的增值稅專用發(fā)票。報稅時我需要注意什么嗎

84784976| 提问时间:2022 10/13 09:18
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
?你好;? 報稅的時候 ;? 你看看客戶認證了嗎 ? 如果沒有認證; 你就把這部分紅沖的發(fā)票減去來報稅費? ?
2022 10/13 09:20
84784976
2022 10/13 09:32
如果認證了呢 該怎么做
meizi老師
2022 10/13 09:36
?你好;認證不了的; 正常稅號錯誤了? ?客戶無法認證哈? ?
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