問題已解決

各位老師,你們好,請(qǐng)問這道題應(yīng)該怎么寫步驟,謝謝謝謝

m551671568| 提問時(shí)間:2022 10/30 22:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 272000+2750=274750
2022 10/30 22:03
暖暖老師
2022 10/30 22:03
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 (1000*3390+50850+169500)/1.13*0.13+50*3390/1.13*0.13+10*3390/1.13*0.13=438750 應(yīng)交增值稅438750-274750=164000
m551671568
2022 10/30 23:46
老師,是508500,并不是50850
m551671568
2022 10/30 23:47
老師,是508500,并不是50850
暖暖老師
2022 10/31 05:24
不好意思數(shù)字書寫錯(cuò)誤
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~