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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
購(gòu)貨方開(kāi)具了信息表后當(dāng)月并未收到紅票,當(dāng)月賬務(wù)怎么處理,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時(shí)點(diǎn)是開(kāi)具信息表還是收到紅票,另外轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫(xiě)
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速問(wèn)速答您好,當(dāng)月賬務(wù)不作處理,增值稅申報(bào)需正常進(jìn)行轉(zhuǎn)出操作。受到發(fā)票后在進(jìn)行賬務(wù)處理。
2022 11/11 10:45
曹帥老師
2022 11/11 10:46
轉(zhuǎn)出分錄就是您截圖中的入賬方式
84785000
2022 11/11 11:04
想賬上跟增值稅上保持一致 當(dāng)月轉(zhuǎn)出可以嗎
曹帥老師
2022 11/11 11:17
您好,當(dāng)月轉(zhuǎn)出也可以,相當(dāng)于拆分只做稅金轉(zhuǎn)出。
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
剛才沒(méi)仔細(xì)看,上述賬務(wù)處理科目使用錯(cuò)誤,應(yīng)該是我這個(gè)。
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