問(wèn)題已解決

我們公賬轉(zhuǎn)款,去年的 對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票了怎么處理啊

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/10 09:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
他沒(méi)有發(fā)票,正常做賬,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的,比如費(fèi)用的借,管理費(fèi)用貸,銀行存款匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以了。
2022 12/10 09:54
84785000
2022 12/10 09:55
貸款的 ,老師
84785000
2022 12/10 09:57
無(wú)票支出?匯算清繳調(diào)整是嗎
郭老師
2022 12/10 09:59
對(duì)的,是的,無(wú)票支出匯算清繳調(diào)增應(yīng)該是貨款的吧,借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款。
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