問題已解決

老師,這個發(fā)票的分錄怎么做,有差額征稅,我方是銷售方

84785038| 提問時間:2023 02/08 14:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 (1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2023 02/08 14:12
84785038
2023 02/08 15:35
老師,能否把上面的發(fā)票,帶數(shù)據(jù)幫我做一下,對上面您給出的分錄,我還沒有完全理解,想通過真實(shí)分錄消化一下
樸老師
2023 02/08 15:40
同學(xué)你好 成本就是扣除的金額
84785038
2023 02/08 15:41
(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款?13800 ???????貸:主營業(yè)務(wù)收入?13142.86 ??????????????應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)??657.14 (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本10811.43 ???????應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)?540.57 ???????貸:銀行存款?11352 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?116.57 ????????貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅116.57 老師,看下做的對不對
樸老師
2023 02/08 15:48
同學(xué)你好 對的 是這樣的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~