問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)增值稅主表第二欄(其中:應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額)1月沒(méi)有帶出附表數(shù)據(jù)來(lái),也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)就這樣申報(bào)了,2月填表時(shí)發(fā)現(xiàn)了,再上2月銷(xiāo)售額,但累計(jì)數(shù)只有2月的數(shù)據(jù),1月數(shù)據(jù)累不過(guò)來(lái)。我該怎么修改報(bào)表

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/13 11:31
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,要去稅局大廳,人工修改
2023 03/13 11:32
84785003
2023 03/13 11:43
如果不修改可以嗎,出口企業(yè)不能在大廳修改
張壹老師
2023 03/13 11:46
你好,可以去稅局修改的,你預(yù)約現(xiàn)場(chǎng)辦理的
84785003
2023 03/13 11:59
請(qǐng)問(wèn)如果不添加上,有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎
張壹老師
2023 03/13 12:00
你好,不加上的話,你少報(bào)收入了,有風(fēng)險(xiǎn)的。你直接預(yù)約去現(xiàn)場(chǎng)修改就可以的。出口企業(yè)可以去現(xiàn)場(chǎng)更正申報(bào)數(shù)據(jù)的
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