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審計(jì)給的2021年調(diào)整分當(dāng)見截圖我進(jìn)入2021年做這筆調(diào)整分錄進(jìn)去那后面做一筆借:利潤分配(未分配利潤)0.01,貸:稅金及附加 0.01那其他業(yè)務(wù)成本不是還有0.01要結(jié)轉(zhuǎn)? 這憑證昨做呢

84785034| 提問時(shí)間:2023 03/20 15:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? 你這個(gè)具體是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 0.01金額的;才好判斷的?
2023 03/20 15:39
84785034
2023 03/20 15:44
就是發(fā)生的稅費(fèi)0.01應(yīng)該入稅金及附加科目的,但做賬時(shí)入到了其他業(yè)務(wù)成本科目了
meizi老師
2023 03/20 15:45
你好; 那你這個(gè)跨年了 ; 你要去紅沖掉 ;? 你跨年在22年去處理 還是反結(jié)賬在21年去處理的?
84785034
2023 03/20 15:47
這2個(gè)科目都是損益類科目,不影響利潤
meizi老師
2023 03/20 15:49
你好; 借以前年度損益調(diào)整- 稅金及附加 貸 以前年度損益調(diào)整-? 其他業(yè)務(wù)成本??
84785034
2023 03/20 15:53
打算反結(jié)2022年12月賬,然后在12月做審計(jì)調(diào)整憑證 但不想動2022年12月已做結(jié)賬損益、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤、提取盈余公積等憑證,想另外做一筆審計(jì)調(diào)整憑證。
meizi老師
2023 03/20 15:56
你好 ;? 你這個(gè)是21年的業(yè)務(wù)哦;? 你在22年做; 也是按我上面寫的來做的?
84785034
2023 03/20 15:58
前面說錯(cuò)了,這個(gè)審計(jì)調(diào)整分錄是2022年的。準(zhǔn)備出審計(jì)報(bào)告
meizi老師
2023 03/20 15:59
你好; 那你就 直接做; 借 稅金及附加? 借其他業(yè)務(wù)成本 ;金額負(fù)數(shù)??
84785034
2023 03/20 16:02
金額負(fù)數(shù)?審計(jì)報(bào)告給的是正數(shù)啊,這是為啥?
meizi老師
2023 03/20 16:02
是 的; 你做其他業(yè)務(wù)收入貸方金額; 怕你系統(tǒng)到時(shí)識別不了 ;??
84785034
2023 03/20 16:05
這筆分錄,同是損益類科目,不影響利潤總額,是不是可以不用做這筆調(diào)整分錄?
meizi老師
2023 03/20 16:06
?你好;需要做; 這樣會利潤表的 數(shù)據(jù)的;? ? 利潤表里面的? 有部分 欄次的數(shù)據(jù)會變化的??
84785034
2023 03/20 16:12
那我做了這筆調(diào)整憑證,不是還要做結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證?
meizi老師
2023 03/20 16:14
你好;? 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤即可? ?
84785034
2023 03/20 16:18
月末?我是反結(jié)轉(zhuǎn)到2022年12月做調(diào)整憑證的。
84785034
2023 03/20 16:20
你的意思是2023年3月末結(jié)轉(zhuǎn)這0.01? 沒明白老師的意思 麻煩老師講清楚一些哦。
meizi老師
2023 03/20 16:26
你好; 你調(diào)整了 科目; 你月末損益科目要結(jié)轉(zhuǎn)的; 然后去結(jié)賬的??
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