問題已解決

郭老師,你好,我對就是會計吧,就是像你們要是那個就是那學(xué)習(xí)軟件兒里頭那種就是呃,寫的就是哪兒銷售那種賬,我能做,我就是沒有實際的經(jīng)驗,就是比如說啊,就是正規(guī)的單位,我就是作為那會計我都應(yīng)該干啥?我這都東西,包括我填字憑證,就是這填字憑證,后頭這個憑證咋貼完?然后這憑證頂上都得有,有哪張票子就這種東西我不明白。

84784982| 提問時間:2023 04/01 10:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
說個最簡單的吧,商貿(mào)一般銷售那邊簽了合同,采購可以根據(jù)他的訂單去采購。銷售合同那邊你自己留存一份,到時候入庫之后,對方會給你一個發(fā)貨單,你根據(jù)這個發(fā)貨單,還有你單位的入庫單進(jìn)行入庫做賬務(wù)處理了 然后到時候發(fā)出去之后,你再給人家開發(fā)票,然后再確認(rèn)你的收入 就像費用,平時報銷的,個人墊付的,讓他寫一個報銷單,然后領(lǐng)導(dǎo)簽字審核通過了,出納打款了,你做賬務(wù)處理,拿過單子來,得有原始憑證 一般這個就是出納傳遞給你的 其他的就像業(yè)務(wù)發(fā)生了,但是你沒有付款的,人家給你原始憑證,你也可以拿來直接做,掛著欠款就可以
2023 04/01 10:17
郭老師
2023 04/01 10:18
沒有規(guī)定每個月先做什么再做什么,你有業(yè)務(wù),你當(dāng)天可以直接做,業(yè)務(wù)不多的,你可以一個周匯總一次,然后做一次 看自己的實際情況 如果是一般納稅人的話,你每個月一般月初先結(jié)上一個月的賬務(wù)處理,然后再去申報稅款 其實這個也沒有固定的流程,你申報了稅款,你可做本月的賬務(wù)處理
84784982
2023 04/01 10:22
我們有可彌補(bǔ)以前年度虧損,但是預(yù)繳所得稅時候不能用,我現(xiàn)在紀(jì)要計提遞延所得稅資產(chǎn)又要計提當(dāng)期所得稅,分錄怎么做呀
郭老師
2023 04/01 10:27
你好,你先暫估一個,借管理費用,貸其他應(yīng)付款,讓你的利潤別是盈利的。
郭老師
2023 04/01 10:27
允許彌補(bǔ)虧損的時候,你再紅沖了,這個應(yīng)該從第二季度開始就可以彌補(bǔ)的。
84784982
2023 04/01 10:31
我們不能隨便暫估,老師就告訴我分錄怎么做
郭老師
2023 04/01 10:32
你既提了遞延所得稅資產(chǎn)沒有用。你利潤是盈利的,沒法彌補(bǔ)虧損,你得需要交所得稅,借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅,這個是計提企業(yè)所得稅的。
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