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老師你好,這個從22筆開始的 22-36筆會計(jì)分錄咋做呢?

84785015| 提問時間:2023 04/11 09:03
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唐維文
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
親愛的同學(xué)你好,看下老師上傳的圖片
2023 04/11 11:03
84785015
2023 04/11 12:11
1.借:銀行存款 100000 貸:短期借款 100000 2.借:管理費(fèi)用 1500 應(yīng)交稅費(fèi) 195 貸:銀行存款 1695 3.借:銀行存款 35000 貸:應(yīng)收賬款 35000 4.借:應(yīng)付賬款 18000 貸:銀行存款 18000 5.借:銷售費(fèi)用 2600 貸:銀行存款 2600 6.借:在途物資 100000 應(yīng)交稅費(fèi) 13000 貸:銀行存款 113000 7.借:在途物資 2000 應(yīng)交稅費(fèi):180 貸:銀行存款 2180 8.借: 原材料 102000 貸:在途物資 102000 9.借:生產(chǎn)成本 47000 貸: 原材料 47000 10.借: 固定資產(chǎn) 60000 貸:銀行存款 60000 11.借:生產(chǎn)成本 51500 貸:原材料 51500 12.借:銷售費(fèi)用 2000 貸:銀行存款 2000 13.借:庫存現(xiàn)金 80000 貸:銀行存款 80000 14.借:應(yīng)付職工薪酬 80000 貸:庫存現(xiàn)金 80000 15借:管理費(fèi)用-修理費(fèi) 2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 260 貸:銀行存款 2260 16借:銷售費(fèi)用 1400 貸:庫存現(xiàn)金 1400 借:庫存現(xiàn)金 600 貸:銷售費(fèi)用 600 17借:制造費(fèi)用 1800 貸:原材料 1800 18借:管理費(fèi)用-手機(jī)費(fèi) 200 貸:應(yīng)付賬款 200 借:應(yīng)付賬款 200 貸:庫存現(xiàn)金 200 19借:管理費(fèi)用-水費(fèi) 1400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 182 貸:銀行存款 1582 20借:盈余公積 50000 貸:實(shí)收資本 50000 21借:銀行存款 169500 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 19500 主營業(yè)務(wù)收入 150000 22.借:壞賬準(zhǔn)備 10000 貸:應(yīng)付賬款 10000 23.借:制造費(fèi)用-鑄造車間電費(fèi) 2500 -廠部電費(fèi) 500 -應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 390 貸:銀行存款 3390 24.借:銀行存款 203400 貸:其他業(yè)務(wù)收入 180000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅23400 25.借:生產(chǎn)成本-25kw 14900 -40kw 25000 制造費(fèi)用-鑄造 2500 -廠部 19000 貸: 應(yīng)付職工薪酬 44300 26、借:管理費(fèi)用 12300 貸:銀行存款 12300 27、借:制造費(fèi)用 3000 管理費(fèi)用 3500 貸:累計(jì)折舊 6500 28、借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 375 貸:應(yīng)付利息 375 29.借:生產(chǎn)成本8900 ——25KW 電機(jī)殼3324 ——40KW 電機(jī)殼5576 貸: 制造費(fèi)用8900 30.借:庫存商品138400 ——25KW 電機(jī)殼61900 ——40KW 電機(jī)殼76500 貸:生產(chǎn)成本138400 ——25KW 電機(jī)殼61900 ——40KW 電機(jī)殼76500 31.借:主營業(yè)務(wù)成本130750 貸:庫存商品130750 ——25KW電機(jī)殼61900 ——40KW 電機(jī)殼68850 32.借:稅金與附加5692.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)5692.5 ——應(yīng)交城建稅3984.75 ——應(yīng)交教育費(fèi)附加1707.75 33.借:主營業(yè)務(wù)收入312000 貸:本年利潤312000 34.借:本年利潤312000 貸:主營業(yè)務(wù)成本245750 稅金與附加5710.7 銷售費(fèi)用4800 管理費(fèi)用20900 財(cái)務(wù)費(fèi)用375 35.(1)借:所得稅費(fèi)用78000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅78000 36.借:應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅56925 ——應(yīng)交城建稅3984.75 ——應(yīng)交教育費(fèi)附加1707.75 ——應(yīng)交所得稅78000 貸:銀行存款140617.5
84785015
2023 04/11 12:12
能否幫我檢查一下 借貸方是否有誤
唐維文
2023 04/11 12:12
你這個是完整的分錄,哪里看不懂呢
唐維文
2023 04/11 12:14
你這個截圖里面不帶數(shù)字,老師只能幫你檢查會計(jì)科目是否有問題,你看可以嗎
84785015
2023 04/11 13:48
老師,你可以看下呢,我就是做的這個完整的分錄,是否正確呢
唐維文
2023 04/11 13:53
老師看你的科目用的對,這個數(shù)字都不嘛,比如第一題,金額不是150000嘛,后面的數(shù)字都不對呢
84785015
2023 04/11 14:00
數(shù)字要我們自己更改,不按理題來,讓我們自己設(shè)置數(shù)額,因?yàn)榕淦揭恢背鰡栴},所以不知道怎么辦了,那老師能否按照題目本身的數(shù)額給出解答呢?
唐維文
2023 04/11 14:09
你說的配平一直出問題是什么問題啊,因?yàn)槟氵@個題目后面的題沒有具體數(shù)字,不好寫完整的分錄,你這個業(yè)務(wù)太多了,可以找一些業(yè)務(wù)少的練練手,太多了容易亂
84785015
2023 04/11 14:22
就是 期末余額相加 和 負(fù)債所有者權(quán)益期末余額相加 不相等,會計(jì)不平衡,我們的要求是 按照題目 修改數(shù)值 做會計(jì)分錄 t型賬戶 過賬什么的 ,是在做會計(jì)分錄之后,發(fā)現(xiàn)會計(jì)平衡沒對 沒平,所以 我想通過 例題的正確會計(jì)分錄 來對比 我的會計(jì)分錄 發(fā)現(xiàn)我的錯誤在哪里
唐維文
2023 04/11 14:27
你這個題目業(yè)務(wù)太多了,數(shù)字也不全,你找個簡單一點(diǎn)的過來問,老師把完整過程寫給你看
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