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老師,22年計提職工福利費48000,但是有5200沒有計提,那匯算填職工薪酬表,賬載金額填多少呢?還有實際金額這種
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速問速答你要更正利潤表把這個5200加進成本費用的
2023 05/08 14:39
m2306_30068
2023 05/08 14:45
是記了成本費用的,當時是借:管理費-福利費,貸:yin hang
家權老師
2023 05/08 14:49
那就賬載金額就是48000+5200的哈
m2306_30068
2023 05/08 14:53
相當于賬載和賬本計提不一致可以嗎?相差5200
家權老師
2023 05/08 14:57
沒事的,你現(xiàn)在是做匯算,能查明原因就是
m2306_30068
2023 05/08 15:01
好的,謝謝老師,那辭退金是填到哪欄,也填工資這欄嗎?
家權老師
2023 05/08 15:04
是的,工資性質的都填在那里
m2306_30068
2023 05/08 15:16
好的,那老師,22年報銷費用,在5月前沒支付的,這種匯算時能稅前扣除嗎?
家權老師
2023 05/08 15:19
沒有實際支付的,預提的費用,不能扣除的
m2306_30068
2023 05/08 15:54
有票是去年的,只是現(xiàn)在沒有付,以后付
家權老師
2023 05/08 15:56
取得發(fā)票就可以稅前扣除的
m2306_30068
2023 05/08 16:01
取得了的,只是沒有付的
家權老師
2023 05/08 16:05
嗯嗯,可以稅前扣除的哈
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