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老師,比如紅沖了前年的一張票(因開錯(cuò)稅率9%),現(xiàn)重開13%,當(dāng)期增值稅申報(bào)銷售額那怎么填,稅額增加銷售額變少不知道怎么填

朵云| 提問時(shí)間:2023 06/05 17:04
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,按照正數(shù)減去負(fù)數(shù)的金額填寫申報(bào)銷售額。
2023 06/05 17:06
朵云
2023 06/05 17:07
是負(fù)數(shù)的話就填寫負(fù)數(shù)就行了嗎?
朵云
2023 06/05 17:08
會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
玲老師
2023 06/05 17:09
填寫負(fù)數(shù),自己申報(bào),不能通過要去大廳報(bào)。
朵云
2023 06/05 17:22
謝謝老師。
玲老師
2023 06/05 17:23
不客氣,問題解決,請(qǐng)好評(píng),謝謝。
朵云
2023 06/05 18:11
老師,這里增值稅附表3應(yīng)該如何填寫,自動(dòng)生成的不用管嗎
朵云
2023 06/05 18:11
老師,這里增值稅附表3應(yīng)該如何填寫,自動(dòng)生成的不用管嗎
玲老師
2023 06/05 18:14
你好差額,計(jì)稅的才填寫表三,如果沒有是不填寫的。
朵云
2023 06/05 18:23
謝謝老師。
玲老師
2023 06/05 18:31
不客氣,祝您工作愉快,問題解決,請(qǐng)好評(píng),謝謝。
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