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幫忙解答下,2023年小規(guī)模納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)的減按1%相關(guān)申報(bào)表填報(bào)的計(jì)算過程。不含稅銷售額怎么算?對(duì)應(yīng)的減征額怎么算?

87835622| 提問時(shí)間:2023 07/16 23:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好需要繳納增值稅的嗎 季度30萬普票免增值稅
2023 07/16 23:24
87835622
2023 07/16 23:32
增值稅,我意思就是不免稅的情況下申報(bào)表填的金額對(duì)應(yīng)的計(jì)算過程
郭老師
2023 07/16 23:34
含稅的銷售額/1.01*1% 這個(gè)就是 減免的=含稅的銷售額/1.01*2%
87835622
2023 07/16 23:39
如果直接計(jì)算是 含稅金額/1.01*2%嗎
郭老師
2023 07/16 23:44
你好 這個(gè)是減免的
87835622
2023 07/16 23:46
小規(guī)模納稅人按3%減按2%,如果我要直接求出稅額,按照2023年優(yōu)惠是不是就直接是含稅金額/1.01*2%
郭老師
2023 07/16 23:53
是的,對(duì)的,是的,是這么做,是這么理解的,
87835622
2023 07/16 23:56
好的,謝謝
郭老師
2023 07/17 00:02
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