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你好我想問一下老師固定資產(chǎn)報(bào)廢的會(huì)計(jì)分錄報(bào)廢的東西凈殘值也沒有怎么做分錄?

84784957| 提問時(shí)間:2023 10/07 13:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 2、如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2023 10/07 13:37
84784957
2023 10/07 13:41
固定資產(chǎn)清理是凈殘值 累計(jì)折舊是未提足的折舊 固定資產(chǎn)按賬面價(jià)值 這樣算?
宋生老師
2023 10/07 13:42
你好!累計(jì)折舊是已經(jīng)提了的部分,固定資產(chǎn)清理是沒有提的部分
84784957
2023 10/07 13:51
那貸方固定資產(chǎn)? 麻煩老師了
宋生老師
2023 10/07 13:51
你好!就是你當(dāng)初固定資產(chǎn)的期初金額
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