問題已解決
請問,如果前幾年一直都是虧損,但去年多提了累計折舊,本年這個“以前年度損益調整”科目在貸方,要交企業(yè)所得稅,可以用以前年度虧損彌補嗎?
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速問速答您好,這個是可以彌補的,可以
2023 10/16 14:35
84784968
2023 10/16 14:44
我學習中級時,記得去年多記提的,應該是用以前年度損益調整的,假如是多提了10w,應該是:借:累計折舊,貸:以前年度損益調整,然后借:借記“以前年度損益調整”,貸記“應交稅金--應交所得稅”,但是前幾年一直都是虧損,所以沒有計提所得稅費用,也沒有這個科目,那帳上不是多了這筆應交所得稅嗎?
小鎖老師
2023 10/16 14:45
是的,等于說這部分會掛賬
84784968
2023 10/16 14:47
這樣會顯示應交稅費-企業(yè)所得稅增加,那不是以后還是會交嗎?那你又說可以彌補,
小鎖老師
2023 10/16 14:49
這部分,是未來期間,如果是虧損的話,是可以轉會的,這個意思
84784968
2023 10/16 14:53
但是公司如果當年有虧損,不是不用計提所得稅嗎?如果能計提所得稅,當然可以沖減
小鎖老師
2023 10/16 14:53
對,如果當年度彌補虧損還是負數(shù),這個就不用的
84784968
2023 10/16 15:03
我的意思是,這個應交所得稅科目,怎么調整沒有?
84784968
2023 10/16 15:04
還是說,如果前幾年有虧損,就不用以前年度損益調整來做所得稅費用這筆科目 ?
小鎖老師
2023 10/16 16:01
那樣你前幾年虧損,也可以不用以前年度損益調整,這樣
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