問題已解決
請郭老師回答或王雁鳴老師回答,其他老師先不要接哈 公司一般納稅人,(起重設(shè)備有限公司,經(jīng)營范圍:裝卸搬運,高空作業(yè),租賃等)起重車和高空作業(yè)車都是融資租賃來的,沒有購置發(fā)票,就每月開的租賃費發(fā)票過來,這種要入固定資產(chǎn)嗎?還是每月根據(jù)發(fā)票直接入租賃成本?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答對的,是的,這個做固定資產(chǎn),然后以后每個月調(diào)整你的固定資產(chǎn)就可以的。
2023 10/24 11:18
郭老師
2023 10/24 11:18
這個是買來自己使用吧。
Janrose
2023 10/24 12:22
是rong資zu賃來自己使用的。有些有相應(yīng)的gou置發(fā)票,我有做固定資產(chǎn)和長qi應(yīng)f付款—融資租賃kuan,長qi應(yīng)付款—未確認融資fei用,但是有些沒有相關(guān)的gou置設(shè)bei發(fā)票,只有每月的對方開的zu賃費發(fā)票,這種也需要入固定資產(chǎn)嗎?
郭老師
2023 10/24 12:25
對的,是的,沒有發(fā)票也做
正常做的不影響,只不過是你的折舊,不允許抵扣。
Janrose
2023 10/24 13:38
那之前的他們都沒有入固定資產(chǎn),直接入主營業(yè)務(wù)成本去的,這要怎么調(diào)整?這種租賃都是好幾年的,前面都根據(jù)租賃發(fā)票直接入成本,后面還有是不是也只能跟著入成本,就新的租賃按正常的來做?
郭老師
2023 10/24 13:39
你好,那你看下過了折舊時間嘛,已經(jīng)過了折舊時間,那就不用調(diào)整了
如果沒有過折舊時間的話,借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整
貸累計折舊,剩下的繼續(xù)折舊就可以的。
郭老師
2023 10/24 13:40
二手設(shè)備的,按照剩余使用年限折舊
Janrose
2023 10/24 13:56
我的意思是以前的cai務(wù)在設(shè)bei起初沒有按固定資產(chǎn)長qi應(yīng)付款rong資做,也沒有分未確認rong資fei用,cai務(wù)fei用,是直接按對方給的票直接入成ben了,因為還在延續(xù),后續(xù)這臺設(shè)bei的zu賃發(fā)票來是還是按以前cai務(wù)做的直接入成ben嗎?
郭老師
2023 10/24 13:57
你好,你看一下折舊完畢了沒有,比如你這個一共折舊三年就可以的,這個已經(jīng)是四年前買來的,你可以不用動的,繼續(xù)按照這個來就行。
Janrose
2023 10/24 14:52
老師,這設(shè)bei沒發(fā)票,只有每月開的租賃發(fā)票,入固定資產(chǎn),那進項稅額不沒,就不用嗎?直接借:固定資產(chǎn)
未確認融資費用
貸:長期應(yīng)付款嗎?
郭老師
2023 10/24 14:52
可以的,可以這么做的。
Janrose
2023 10/24 15:08
那后期收到對方開的租賃發(fā)票和首付款分別怎么做分錄?
郭老師
2023 10/24 15:09
借長期應(yīng)付款貸固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)貸長期應(yīng)付款。
Janrose
2023 10/24 15:35
收到租賃發(fā)票為什么是貸固定資產(chǎn)?無票時入固定資產(chǎn),進項要不要暫估
郭老師
2023 10/24 15:37
你得紅沖,你暫估的固定資產(chǎn)不是嗎?你當時借固定資產(chǎn)未確認融資費用,待長期應(yīng)付款,這個是完整的,這不是每個月做固定資產(chǎn),這個是整個固定資產(chǎn)的原值
Janrose
2023 10/24 15:48
固定資產(chǎn)折舊是不是按暫估的固定資產(chǎn)的原值來?關(guān)鍵一個后面首付發(fā)票來是含稅的,則,借:長期應(yīng)付款
應(yīng)交稅費進項
貸:固定資產(chǎn)
郭老師
2023 10/24 15:53
對的,是的,正確的,可以這么做的。
Janrose
2023 10/25 09:34
老師,固定資產(chǎn)在期初暫估,增值稅進項不暫估嗎?
郭老師
2023 10/25 09:36
按照不含稅的金額來暫估
如果對方給你開專票,你是一般納稅人
Janrose
2023 10/25 09:52
借:固定資產(chǎn)(不含稅)
應(yīng)交稅費進項
未確認融資費用
貸:長期應(yīng)付款
郭老師
2023 10/25 09:54
你好,你收到了發(fā)票嗎?專票如果是收到了的話可以啊,這個進項收到了多少?發(fā)票的稅額和這個進項是一樣的。剩下的都是不要做的。
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