問題已解決
請問上月已退稅勾選,跨月報稅后,發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,將發(fā)票回退了,然后讓供應(yīng)商沖紅重開了,那本期的增值稅申報表2與自己的賬務(wù)就不符了,應(yīng)該如何處理呢
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速問速答如果發(fā)現(xiàn)申報表和賬不一致,應(yīng)當建立申報明細臺賬,記錄并消除差異(非政策性差異和政策性差異)。
具體步驟如下:
每月申報期,從稅控系統(tǒng)導(dǎo)出開票數(shù)據(jù)和進行抵扣數(shù)據(jù)。
對導(dǎo)出的數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)進行認真核對,按照差異列出相應(yīng)明細表。
申報口徑應(yīng)當按照增值稅規(guī)定申報,除了符合稅收規(guī)定,也要避免納稅風(fēng)險。
年底時,將申報明細臺賬匯總一個總表,做到賬表相符、賬稅相符、賬實相符
2023 11/01 11:40
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