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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,10月份開多開了一張差額的發(fā)票,沒有作廢,11月報(bào)稅發(fā)現(xiàn)了,怎么把差額調(diào)回來??
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速問速答你好,11月份正常申報(bào),然后在11月份兒紅沖,在12月份再調(diào)整。
2023 11/02 16:44
84785009
2023 11/02 16:54
11月報(bào)稅是按實(shí)際發(fā)票金額報(bào),但是我的賬怎么調(diào)呢?這個(gè)差額怎么調(diào)回來?
郭老師
2023 11/02 16:55
你好,借應(yīng)收賬款,
貸主營業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅,然后紅沖了之后,再之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)不就可以了?
84785009
2023 11/02 16:58
我報(bào)稅的時(shí)候差額給減下去了,在下個(gè)月差額怎么在稅里調(diào)回來?
郭老師
2023 11/02 17:01
是的,是的,是這么做的。
84785009
2023 11/02 17:19
老師怎么沖調(diào)?
郭老師
2023 11/02 17:22
借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅負(fù)數(shù)
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