問題已解決
老師 每次結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅和實(shí)際繳納的增值稅有一定的差額 這個差額應(yīng)該怎么做分錄處理
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速問速答您好,這個的話,是可以做到財務(wù)費(fèi)用的
2023 11/06 10:20
84785044
2023 11/06 14:29
怎么做分錄呢
但我是應(yīng)交稅費(fèi)這邊有個負(fù)數(shù)
小鎖老師
2023 11/06 14:30
借 財務(wù)費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)
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