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老師,為什么應交增值稅月末不能貸方有余額呢
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速問速答你好!沒有規(guī)定不能有貸方余額
2023 11/21 15:13
84784970
2023 11/21 15:19
剛這個老師講的,說的這是下個月要交的稅把轉出來,就貸方轉借方,就借應交稅費(應交增值稅轉出) 哈哈,就這個分錄講的 不知道為什么這個月不交,聽的云里霧里的
宋生老師
2023 11/21 15:20
你好!如果本月銷項大于進項,需要轉出要交的稅,是做下面的分錄
月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
84784970
2023 11/21 15:39
老師,她在舉例,調整項搞不懂呢 說的舉例有個會計年底了想調整到300萬以下,返回過去看不行只有交25%的稅,舉例這個真不明白
宋生老師
2023 11/21 15:40
你好!其實這個調整,是調整利潤了。只要把利潤做到300萬以下。
84784970
2023 11/21 15:45
意思就是,把下個月15號要交這個月的稅額算出來,到時下個月15號直接交就是了 以前我看會計科目,做賬都沒見過這個分錄 還要轉
宋生老師
2023 11/21 15:45
你好!是的,就是這樣操作。
其實很多三級科目都不需要結轉
84784970
2023 11/21 15:49
那個老師舉例:一個會計年底把利潤調300萬以下了,結果匯算清繳時候她傻眼了,因為她有調整項,這個時候就無能為力了,只有去繳稅了。就是為什么
宋生老師
2023 11/21 15:52
你好!是啊,如果匯算超過300萬,就要補稅了?
84784970
2023 11/21 15:58
嗯嗯,這個明白,就是利潤調整到300萬以下。有調整項,結果還是按照25%交喃 主要這個問題
宋生老師
2023 11/21 15:59
你好!這個沒辦法。只能說,可以晚點交匯算再交也算是一種收獲
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