問題已解決

我們這邊有代賬公司在做賬,每個(gè)月還在交1000多左右的增值稅,不太理解,有進(jìn)賬難道不能全部抵扣嗎,為什么我們還要交增值稅剩下那么多留底進(jìn)項(xiàng)

84784957| 提問時(shí)間:2023 12/08 14:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您提到的代賬公司每月向您收取的增值稅,應(yīng)該是根據(jù)您公司的銷售額和適用的稅率計(jì)算得出的。一般來說,增值稅的計(jì)算是按照銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額來計(jì)算的。如果您的公司有進(jìn)賬,那么進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣銷項(xiàng)稅額的。 然而,是否能夠全部抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額取決于您的公司的具體情況和適用的稅收政策。一般來說,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的范圍和金額是根據(jù)稅收政策的規(guī)定來確定的。如果您的公司的進(jìn)項(xiàng)稅額超過了銷項(xiàng)稅額,那么未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額可以留待下個(gè)月繼續(xù)抵扣。 此外,如果您的公司存在一些不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,例如購買一些非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目或個(gè)人消費(fèi)的商品或服務(wù),那么這些進(jìn)項(xiàng)稅額也不能抵扣。
2023 12/08 14:55
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