問題已解決
老師,9月增值稅申報表上銷項稅額多了0.01是報表錯了,導致我多交了0.01,而賬上是我計提是對的,實際交也多交了0.01,現在該怎么處理,未交增值稅借方多了0.01,能調到營業(yè)外支出嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答只能用這個營業(yè)外支出調整就可以
2023 12/13 13:30
閱讀 589
老師,9月增值稅申報表上銷項稅額多了0.01是報表錯了,導致我多交了0.01,而賬上是我計提是對的,實際交也多交了0.01,現在該怎么處理,未交增值稅借方多了0.01,能調到營業(yè)外支出嗎?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容