問題已解決
老師 我看了以前會計做的賬,這個庫存商品在借方是個負數(shù),要怎么調(diào)整呢?
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速問速答需要去查一下原因的,是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,還是少做了入庫?
2023 12/27 09:35
84784996
2023 12/27 09:47
應該是多結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師
2023 12/27 09:47
你紅沖借庫存商品,借業(yè)務成本負數(shù)。
84784996
2023 12/27 10:11
借:庫存商品 2063.95
貸:主營業(yè)務成本 -2063.95 老師是這樣嗎
郭老師
2023 12/27 10:13
是的,對的,是這么做的。
84784996
2023 12/27 10:37
老師 還有就是關于往來款,我見以前的會計做的是,收到老板款項用其他應收款——張三,老板支付費用時,用的是其他應付款——張三。這樣有問題嗎
郭老師
2023 12/27 10:38
有問題的,同一個用一個科目就行。
84784996
2023 12/27 10:50
那以后交接的時候,我能不能要求她把其中一個科目搞平了在接手吖
郭老師
2023 12/27 10:52
可以的,可以這么做的。
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