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這個遞延所得稅科目調(diào)整是怎么用的。我之前有做借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債。沒涉及這個科目。

84785026| 提問時間:01/15 12:36
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你先要知道你這個最初形成是因為什么
01/15 12:38
王曉曉老師
01/15 12:40
比如你固定資產(chǎn)賬面價值10萬,稅法認的是8萬,你以后的所得稅率25%就要做遞延所得稅負債(10-8)*25%
84785026
01/15 14:09
我這個是交易性金融資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的 可抵扣暫時性差異
王曉曉老師
01/15 14:15
那你看看現(xiàn)在初始入賬成本是多少,現(xiàn)在是多少
王曉曉老師
01/15 14:15
差額做遞延余額,多提少沖
84785026
01/15 15:19
交易性金融資產(chǎn)?現(xiàn)在賬面余額大于初始入賬成本,提了遞延所得稅負債。
王曉曉老師
01/15 15:20
是的交易性金融資產(chǎn),賬面大于初始的金額,做遞延所得稅負債。沒問題呀
王曉曉老師
01/15 15:21
這個應(yīng)納稅暫時性差異
84785026
01/15 15:24
那這個遞延所得稅調(diào)整是什么時候使用
王曉曉老師
01/15 15:27
比如你現(xiàn)在就可以,假設(shè)你的交易性金融資產(chǎn)賬面10萬,成本8要,以后的所得稅率是25%,你就要做分錄 借 :所得稅費用-遞延所得稅費用2*25%=0.5 貸:遞延所得稅負債0.5
84785026
01/15 15:36
哦。就是說我賬上雖然做的是借:所得稅費用,貸:遞延所得稅負債。但這個表我填的時候分開寫。是這個意思嗎1/
王曉曉老師
01/15 15:42
是的,你的表是分開顯示的就分開填
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