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月末計(jì)提固定資產(chǎn)之后要不要結(jié)轉(zhuǎn)損益

starry| 提問時(shí)間:01/16 14:02
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,是不是這計(jì)提固定資產(chǎn)折舊呀?
01/16 14:03
starry
01/16 14:09
是的,計(jì)提不是借:管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊這樣做的嘛然后月末不是有損益結(jié)轉(zhuǎn)還要制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本那我計(jì)提的固定資產(chǎn)的這個(gè)折舊是不是也要一起月末結(jié)轉(zhuǎn)過去
東老師
01/16 14:10
對,沒錯了,是一起結(jié)轉(zhuǎn)過去的
starry
01/16 14:15
在這樣做嗎
東老師
01/16 14:16
對,沒錯的,是這么做賬的
starry
01/16 14:17
好的謝謝老師
東老師
01/16 14:17
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