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12月暫估了銷售費用 1月收到專票怎么做賬
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速問速答同學你好
暫估的分錄原分錄負數(shù)紅沖然后再做
借銷售費用
借進項
貸應付賬款
02/19 13:17
m14183588
02/19 13:23
跨年也能沖費用科目嗎
樸老師
02/19 13:27
對的
這樣做又不影響今年的損益
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12月暫估了銷售費用 1月收到專票怎么做賬
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