問題已解決
老師,我們是建筑業(yè),2023年有一工程對方開給我們的發(fā)票,開的建筑服務(wù)*機(jī)械施工,該工程已結(jié)束,已結(jié)轉(zhuǎn)成本。24年才發(fā)現(xiàn)對方項目名稱錯誤。應(yīng)該是直接費(fèi)用。對方開紅字,分錄我做負(fù)數(shù)沖賬,借:工程施工一機(jī)械使用(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))。并紅沖原來成本結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù))貸工程施工一機(jī)械使用(負(fù)數(shù));對方開正確藍(lán)字票時正常做憑證,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。這樣做對嗎?
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速問速答你好可以的,正確的
03/04 16:41
郭老師
03/04 16:41
你也可以把這個主營業(yè)務(wù)成本改成以前年度損益調(diào)整。
1145476276
03/04 16:54
謝謝老師,不影響今年損益的,因為票面金額是對的,所以不用以前年度損益。能不紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎。直接做一筆紅沖,再按正確的發(fā)票名稱做一筆。
郭老師
03/04 16:54
可以這么做。可以這么做的。
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