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您好老師,我單位為行政單位,置換新的辦公樓會計分錄應(yīng)該怎么做?還有就是待處理財產(chǎn)損益科目貸方有余額期末應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?

73679850| 提问时间:2024 03/06 18:17
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好! 行政單位置換新辦公樓,會計分錄:借:固定資產(chǎn)(新辦公樓),貸:固定資產(chǎn)(舊辦公樓),借/貸:銀行存款/其他應(yīng)付款(差額)。待處理財產(chǎn)損益貸方余額應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“其他收入”或“營業(yè)外收入”科目。
2024 03/06 18:18
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